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        • 更新日期:2021-10-16 23:47:40
        • 有效期至:2022-10-16
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        實驗室申請cnas認證流程 詳細信息

        實驗室申請cnas認證流程

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        4.2.1 內部質量監控計劃的內容可包括:

        4.2.1.1 計劃監控項目及監控方法;

        4.2.1.2 監控頻率/時間;

        4.2.1.3 監控結果的記錄方式;

        4.2.1.4 計劃評價的時間(時機);

        4.2.1.5 監控結果的評價準則;

        4.2.1.6 監控實施責任人;

        4.2.1.7 評審/評價欄。

        4.2.2 外部質量監控計劃(參加能力驗證和實驗室間比對)

        4.2.2.1 比對實驗項目,目的、發起單位、參加單位;

        4.2.2.2 比對的實驗方法、依據;

        4.2.2.3 進行比對的時間、頻率;

        4.2.2.4 比對結果的分析方法,可根據具體需要選擇分析方法;

        4.2.2.5 檢測質量制定準則。

        4.2.3 質量監控計劃的制定

        4.2.3.1 在質量負責人的組織下,檢測部主管根據本室的具體情況,專業范圍、技術特點選擇適宜的監控方法,確定責任人,制定年度的質量監控計劃,并報給質量負責人。

        4.2.3.2 外部監控計劃由質量負責人編制總的監控原則和主要運行程序。當外部監控計劃的項目涉及到檢測部時,則由檢測部主管制詳細計劃內容。

        4.2.4 質量監控計劃的審批與評審

        4.2.4.1質量負責人收到檢測部上報的“質量監控計劃”后,進行整理匯總形成《年度質量監控計劃表》,并召集檢測部主管、監督員和涉及的項目負責人,由技術負責人組織,對《年度質量監控計劃表》的監控技術、統計方法等的適宜性、可操作性等進行評審。

        4.2.4.2通過評審的《年度質量監控計劃表》,由評審人員在《年度質量監控計劃表》審核一欄中簽字,最后由技術負責人在批準一欄中簽字,即批準該計劃實施。

        4.3《年度質量監控計劃》的實施

        4.3.1 質量負責人根據批準的《年度質量監控計劃表》組織檢測部具體實施。檢測部主管組織人員對相關項目結果質量進行監控,做好監控記錄,并對監控結果的數據分階段進行分析評價,如果發現異常或出現某種不良趨勢,應及時查找影響原因填寫《質量控制異常情況記錄表》,同時上報給技術負責人根據原因分析,采取相應的預防措施或糾正措施。

        4.3.2 質量負責人根據《年度質量監控計劃表》的要求,組織相關人員參加能力驗證計劃。而實驗室間比對計劃由質量負責人負責聯系、協調,組織相應項目組按計劃要求開展比對實驗,并負責比對結果的分析評價。

        4.3.3 監督員根據檢測部的監控結果的評價,監督其檢測活動質量,針對內部質量監控、外部質量監控情況,可分階段性的編寫本公司某項目或某專業領域的能力驗證監督報告,報告內容可包括:監控項目及目的,相關的數據、記錄及評價記錄,以及能力驗證的監督評價結論。并以文件形式上報到質量負責人備案,及報送技術負責人。

        4.3.4 對執行《年度質量監控計劃表》過程中,出現的不符合或經分析認為可能存在的隱患,則執行《不符合項管理控制程序》、《糾正措施控制程序》及《應對風險與機遇管理控制程序》,采取相應的預防措施或糾正措施。

        4.3.5 在監控過程中,可采用適當的統計技術,對一些項目進行連續或多次的監控,對其結果進行分析,從中及時發現可能出現的變異性,檢查其質量可否得到保證。

        4.3.6 在檢測部間比對活動中,若檢測結果分析發現存在離散現象嚴重時,由技術負責人組織相關人員,對該項目進行綜合評價,找出影響結果的原因,按照《糾正措施控制程序》采取糾正措施。

        4.4 質量監控計劃實施的有效性評價

        4.4.1質量負責人依據《年度質量監控計劃表》階段性評價的時間,安排組織檢測部主管、監督員及相關檢測人員組成評價小組,在技術負責人主持下,對監控計劃實施有效性進行評價,并填寫《質量監控評審記錄表》。經評價發現計劃有不相適應的部分,則由檢測部查明原因,并重新對監控計劃進行調整,報質量負責人審核,經技術負責人批準后實施。

        4.4.2 在年底經過評價的《年度質量監控計劃表》,若認為其有效性可達到本公司質量監控的目的,滿足質量保證的要求,即可視為達到“質量監控計劃”評審要求。做適當調整補充后,次年可繼續應用實施。連續使用三年期滿,應重新進行評審。

        4.5每年質量負責人負責將“質量監控計劃”的評審、評價記錄、各類監控記錄、采取的糾正/預防措施等文件記錄提交管理評審審議

        確保本公司客觀、準確、清晰、完整地出具檢測報告,對報告的規范性、編制、應涵蓋的信息、簽發、存檔等各個環節實施有效的質量控制,特制定本程序。

        2.范圍

        適用于本公司出具的各類檢測報告的編制、審批、發放、修訂等活動。

        3.職責

        3.1技術負責人

        3.1.1負責組織對報告的定期檢查;

        3.2授權簽字人

        3.2.1負責批準檢測報告;

        3.3 檢測人員

        3.3.1負責及時、準確、完整地提供原始檢測記錄并編制、校核檢測報告;

        3.4文件管理員

        3.4.1負責報告的發放、負責報告的存檔。

        4.工作程序

        4.1檢測報告的信息內容

        4.1.1檢測報告應包含內容:

        詳見質量手冊4.5.20

        4.1.2當需對檢測結果做解釋時,除4.1.1條所列要求外,檢測報告還應包含下列內容:

        1)涉及檢測方法的偏離、增添、刪除、保密等方面的信息和其它任何特定的與

        檢測有關的信息(如檢測環境條件信息);

        2)   根據檢測標準、規范規程或檢測方法中規定的要求給出符合或不符合的結論;

        3)   依據檢測標準、規程開展檢測得出的結果,一般可不包括有關測量不確定度的信息,除非客戶有特殊的要求;

        4)   需要時提出意見和解釋;

        5)   特定方法、客戶或其他組織要求提供的其它附加信息。

        4.1.3 意見和解釋

        當報告中含有意見和解釋,應清晰標注:

        1)對聲明結果符合/不符合要求的意見;

        2)滿足合同要求;

        3)對結果如何使用的推薦性意見;

        4)用于改進的指導。

        5)上述意見和解釋可與客戶直接對話溝通,并且這些對話要有記錄。

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